◆時(shí)間地點(diǎn):2007年12月28日·上海
◆課程介紹:兩稅合并后對企業(yè)是機(jī)遇?是危機(jī)?為何老板或經(jīng)營者常常要求財(cái)務(wù)經(jīng)理用避稅來增加企業(yè)盈利難以實(shí)現(xiàn)?為何有些企業(yè)采用避稅后時(shí)常提心吊膽?為何稅務(wù)檢查是企業(yè)永遠(yuǎn)的痛?
◆課程收益:通過案例分析掌握現(xiàn)行中國復(fù)雜的稅收法規(guī)及企業(yè)可以享受運(yùn)用的法規(guī)條例;了解不同稅種的企業(yè)納稅籌劃中企業(yè)經(jīng)常面臨的風(fēng)險(xiǎn)問題;幫助企業(yè)在合法的前提下建立可靠的納稅措施,規(guī)避企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),使企業(yè)在經(jīng)營發(fā)展中穩(wěn)健地成長。
◆課程對象:董事長、總經(jīng)理、稅務(wù)、財(cái)務(wù)經(jīng)理及各級(jí)高級(jí)管理人員等。
第一模塊 針對新企業(yè)所得稅的變化籌劃納稅 1、選擇不同的納稅主體 2、解讀新稅率
3、應(yīng)納稅所得的內(nèi)涵和外延 4、稅前扣除的異同
5、稅前不予扣除項(xiàng)目 6、了解新的稅收優(yōu)惠
7、關(guān)聯(lián)企業(yè)納稅調(diào)整 8、研究新法的反避稅規(guī)定 第二模塊 研發(fā)費(fèi)用稅收籌劃 1) 不同的合同簽訂方式
2) 選擇適用不同的稅目
3) 加計(jì)扣除優(yōu)惠的利用 第三模塊 物資采購最優(yōu)納稅 1、采購發(fā)票的管理
2、籌劃購進(jìn)材料的涉稅事項(xiàng)
3、購貨對象的選擇
4、購貨運(yùn)費(fèi)的設(shè)計(jì)
5、物資采購結(jié)算方式的納稅籌劃
6、選擇合適的委托代購方式 第四模塊 市場營銷與納稅方案設(shè)計(jì) 1、混合銷售與兼營
2、廣告及業(yè)務(wù)宣傳的納稅設(shè)計(jì)
3、折扣的納稅方案
4、促銷方案的策劃
5、商業(yè)捐贈(zèng)的納稅
6、代理銷售的選擇 第五模塊 薪酬激勵(lì)與個(gè)人所得稅籌劃 1、一次性獎(jiǎng)金的納稅計(jì)算 2、最佳工資薪金的設(shè)計(jì)
3、均衡收入與年薪制 4、利用不同稅目的籌劃
5、股票期權(quán)激勵(lì)的納稅策劃 6、銷售激勵(lì)的納稅設(shè)計(jì) 第六模塊 應(yīng)對納稅審查的注意事項(xiàng) 1、納稅審查的常見方法
2、各類會(huì)計(jì)報(bào)表的審查與分析
3、會(huì)計(jì)憑證的審查與分析 第七模塊 不同稅種的納稅審查方法 1、增值稅的納稅審查
2、消費(fèi)稅的納稅審查
3、營業(yè)稅的納稅審查
4、企業(yè)所得稅的納稅審查 |